近年来,为了全面提升利辛农商银行的合规管理水平,夯实全行的风控根基,推动全行业务高质量发展和各项重点工作切实落地,利辛农商银行坚持强监督、严审计、抓合规、夯基础的思路,持续开展了内控合规提升年三年提升活动,创新了两不一直飞行式审计,引入了交叉审计,充分发挥审计人员、合规管理人员的作用,同时为了进一步提升审计工作效果,该行又创新发挥审计、纪检联动作用,通过召开纪审联席会议的方式,为全行业务发展过程中存在的问题把脉问诊,提供解决方案,做到早发现早预警早处置,切实提升全行第三道防线的作用。
在具体的工作过程中,该行审计部门充分发挥“审计眼”的作用,通过序时审计、飞行审计、交叉审计等方式,坚持现场与非现场审计相结合,紧紧围绕信贷业务、内控管理、员工行为等重点领域,开展审计。此后,该行审计部门与纪检部门切实联动,共同选取查处的典型案例进行深度剖析,采取解剖麻雀的方法,对典型案例,从问题成因、风险隐患、违规行为等维度展开解读,揭示了部分业务环节存在的制度漏洞、监督盲区及少数员工纪律意识淡薄等核心问题。
审计纪检联动作用的充分发挥,为全行业务的高质量开展保驾护航。下一步,利辛农商银行将持续强化纪审联动的开展频率,探索在更深层次、更宽领域的双向交叉互动,切实筑牢合规基础,推动全行各项业务稳健高质量发展。(李晓刚)